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问答

暂估入库金额与发票不符账务如何调整

4月份按含税价暂估入库一批材,并且已安暂估价领用出库,5月份收到发票后冲红4月的暂估入库,并按发票金额做了更正,但此时原材料账上出现了负数差额,应该怎样调整?

提问人:wendy0720

回答:

此项负数差额应当调整领用成本。

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回复人: dqy

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